- prowadzenie ksiąg handlowych
- dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb firmy
- prowadzenie ewidencji do podatku VAT
- prowadzenie rozliczeń podatkowych i wysyłanie deklaracji do US
- kontrola należności i zobowiązań
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
- doradztwo podatkowe i księgowe
- rozliczanie dotacji i ulg podatkowych
- reprezentowanie przy kontrolach Urzędu Skarbowego i ZUS
- prowadzenie ksiąg handlowych
- dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb jednostki
- prowadzenie ewidencji do podatku VAT
- prowadzenie rozliczeń podatkowych i wysyłanie deklaracji do US
- kontrola należności i zobowiązań
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
- rozliczanie dotacji
- doradztwo podatkowe i księgowe
- reprezentowanie przy kontrolach Urzędu Skarbowego i ZUS
- przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
- sporządzanie listy płac – naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu zatrudnienia
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym – naliczenie podatku, przygotowanie i wysłanie deklaracji
- rozliczenie z ZUS – naliczenie składek, przygotowanie i wysłanie deklaracji
- rozliczenie z PFRON – naliczenie składek/dofinansowań, przygotowanie i wysłanie deklaracji
- rozliczenie PPK – przygotowanie i wysłanie deklaracji
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia do akt osobowych
- reprezentowanie przy kontrolach US, ZUS, PFRON
Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług
- doradztwo
- wnioski o wydanie decyzji
- rozliczenie księgowo podatkowe
analiza i doradztwo wyboru formy prowadzenia działalności ( jednoosobowa działalność, spółka cywilne, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna ) pod względem:
- efektywności podatkowa danej formy
- optymalizacji wyeksponowania majątku osobistego na ryzyko gospodarcze
- stopnia skomplikowania procedur z jakimi należy się liczyć przy konkretnej formie prawnej
- kosztów związane z obsługą danej formy prawnej
- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
- reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
- udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
- doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
- doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych,
- i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym
- analiza konsekwencji planowanego przekształcenia ( ustalenie konsekwencji podatkowych bazowego scenariusza, warunków jego realizacji oraz potencjalnych ryzyk)
- analiza możliwych wariantów alternatywnych
- wsparcie w wyborze optymalnej struktury
- bieżące wsparcie w trakcie przekształcenia ( doradztwo księgowi podatkowe)
Konsultacje : Pomagamy Ci zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać technologię.
Rozwiązania informatyczne: Projektujemy i wdrażamy niestandardowe systemy informatyczne.
Bezpieczeństwo danych: Chronimy Twoje dane przed zagrożeniami cybernetycznymi.
Innowacje technologiczne: Pomagamy Ci być na bieżąco z najnowszymi trendami IT.
Optymalizacja kosztów: Pomagamy Ci zoptymalizować wydatki na technologię, abyś mógł inwestować w rozwój.
- doradztwo w wyborze formy opodatkowania ( ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy)
- prowadzenie odpowiedniej ewidencji do podatku dochodowego
- prowadzenie ewidencji do podatku VAT
- obliczanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
- prowadzenie ewidencji do składek ZUS
- obliczanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
- doradztwo podatkowe
- reprezentowanie przy kontrolach z Urzędu Skarbowego i ZUS
- przygotowanie sprawozdań do odpowiednich urzędów
- rozliczanie dotacji i ulg podatkowych
- prowadzenie ksiąg handlowych
- dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb jednostki
- prowadzenie ewidencji do podatku VAT
- prowadzenie rozliczeń podatkowych i wysyłanie deklaracji do US
- kontrola należności i zobowiązań
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
- rozliczanie dotacji i ulg podatkowych
- doradztwo podatkowe i księgowe
- reprezentowanie przy kontrolach Urzędu Skarbowego i ZUS
- asysta przy lustracji
- analiza spodziewanych zagrożeń i korzyści wprowadzenia CIT-u estońskiego
- wdrożenie CIT -u estońskiego ( wypełnienie warunków, przygotowanie rozwiązań księgowych, doradztwo)
- prowadzenie księgowości w CIT estońskim (wymogi podatkowe, wymogi księgowe, wymogi biznesowe)
- analiza i doradztwo związane z wyborem formy opodatkowania dla osób fizycznych ( zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt)
- analiza i doradztwo związane z opodatkowania działalności Vat ( zwolnienia, limity, stawki podatku)
- analiza i doradztwo związane z wyborem formy opodatkowania dla spółek ( stawka CIT, CIT estoński )
- ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych ujmowanych w rejestrach,
- badanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego w przedsiębiorstwie, a przez to wskazanie ryzyk podatkowych i minimalizację skutków finansowych błędnych działań,
- usunięcie powstałych nieprawidłowości i uniknięcie w ten sposób sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych,
- kontrola i weryfikacja sporządzanych deklaracji miesięcznych, kwartalnych i rocznych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- asysta w tracie badania przez biegłego rewidenta
- weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych
- identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych
- weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego
- przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego
- weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania i wdrażania struktur optymalizujących
- analizie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia, przekształcenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.